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2023qs年度自查報告精選8篇

隨著經濟的進步,大家逐漸意識到自查報告的必要性,每個人在自己的工作崗位上,都要擁有自查的能力,寫出一份詳細的自查報告,下面是92報告網小編為您分享的2023qs年度自查報告精選8篇,感謝您的參閱。

2023qs年度自查報告精選8篇

2023qs年度自查報告篇1

一、校園概況

我園現有幼兒620人,開設小班、中班、大班學前班14個班級。全園共有教職員工38人。幼兒園配套設施完善,功能齊全,消毒裝置等一應俱全。

二、辦學條件方面

辦園場所 有安全、寬敞、明亮、獨立的辦園場所及出入通道,有教室、寢室、辦公室、活動室、廚房、兒童廁所等,房屋通風良好、採光符合健康要求;房屋設施堅固、實用、無危房。

辦園設施 教室內桌凳滿足需要,大小高矮符合要求,配齊各種教學用品。

師資情況 園長具有學前教育專科學歷,並具有幼兒園教師資格證書,接受過幼兒園園長崗位培訓。教師具有中師以上學歷按規定配齊保育、炊事等人員,均接受過培訓,具有上崗資格,勝任崗位要求。

三、保教管理方面

常規管理 保教每學年、每學期、每月有計劃、有總結,保教工作按計劃進行。有保育常規、幼兒接送制度,制度公開並按制度認真執行。嚴格執行做好入園體檢、定期體檢、晨檢及全日健康觀察,做好教職工上崗年度體檢。建立健全安全制度以及突發事件應急預案。建立健全各類人員崗位職責、晨午檢查制度、食堂管理制度、消毒制度、交接班制度、衛生保健制度、聯絡家長制度、考核獎懲制度等。

依法辦園 遵守辦學規定、經營範圍要求,不擅自設立分支機構,不將本學校的辦學資格、辦學場所擅自轉讓或者承包給其它組織或個人。依法保障教職工的工資、福利待遇。為教職工繳納了意外傷害保險。園長與教職人員有聘用合同,並認真履行合同內容。

四、安全防患方面

安全工作常抓不懈是我們工作的一貫宗旨。安全工作是幼兒園工作的重中之重、頭等大事。為了使幼兒園安全工作規範化、制度化,真真正正使安全工作到實處,確實保證幼兒、教職工和國家財產的安全。我園將在進一步完善安全工作的各項制度,加大對制度的落實、執行的檢查力度。將安全工作納入常規,列入日常生活和教育教學當中,提高幼兒的安全防範意識和防範能力。杜絕惡性事故和責任事故的發生。嚴格遵守門衛值班制度,全天有專人值班,做好防火、防洩、防電、防溺、防盜、防騙、防意外事故等工作確保幼兒及財產安全。

五、存在問題

在自查過程中我們發現我園還存在以下問題:

1、辦學條件還有待改善

2、班額要儘量減少

3、師資力量還有待加強

4、生活設施有待改進,特別是在硬體的新增與投入方面。 時代在進步,教育在發展, 我們將以幼兒教育指南為導向與時俱進、用發展和創新的思維來發展我們的幼兒園,我們有決心和信心在各級領導的關心指導下,發揮我園優勢,為幼教事業做出我們的貢獻。

2023qs年度自查報告篇2

一、資訊保安總體情況

(一)成立政府資訊系統安全工作領導小組

我局成立了政府資訊系統安全工作領導小組,以班子成員局長陳竑同志為組長,副局長韋典宣同志為副組長,網路管理人員以及資訊系統使用的相關人員為成員,負責我局政府資訊系統安全工作的統一指揮和組織領導,辦公室設在局資訊化管理部門。安全小組的成立,明確了政府資訊系統安全的主管領導、具體負責管護人員和管理機構。

(二)制定檢查方案,確立檢查範圍

資訊部門制定了詳細的檢查方案,對所要檢查的部門、範圍、具體要求作了部署,具體內容包括:

1、政府資訊系統:檢查南寧市電子政務內網統一工作平臺、南寧市政務資訊報送系統、政民互動綜合服務平臺、網上信訪、南寧市城市管理局政務資訊網站、市委機要網、檔案管理系統。

2、安全規章制度和安全裝置:檢查管理制度是否健全;資訊系統安全防護設施的狀況、防入侵和防病毒情況、人員出入情況;是否與網際網路物理隔離;計算機密碼、口令的保密狀況;計算機軟體、程式等電子檔案和加密狗的保管、使用情況等。

(三)開展安全檢查,及時整改隱患

資訊系統安全檢查具體措施,一是對本單位政務資訊系統的帳戶、口令等進行了一次專門的清理檢查,並及時將軟體更新和升級,消除安全隱患。二是強化網路安全管理工作,對所有接入政府內部網路的計算機裝置進行了全面安全檢查,對發現有作業系統存在漏洞、防毒軟體配置不到位的計算機進行全面升級,確保網路安全。三是規範資訊的採集、稽核和釋出流程,嚴格資訊釋出稽核,確保所釋出資訊內容的準確性和真實性。四是嚴格禁止涉密計算機與網際網路相連。

(四)應急響應機制建設情況

1、制定了網路與資訊系統安全應急預案,有效處置我局網路與資訊的安全性與可靠性;

2、對資訊系統資料進行定期備份,不斷地健全的災難備份系統、完善的災難備份恢復計劃,以降低或消除各種災難對正常工作的影響。

(五)資訊科技產品和服務國產化情況

1、終端計算機的保密系統和防火牆、防毒軟體等,皆為國產產品;

2、檔案管理系統、人事管理系統等皆為市政府、市委統一指定產品系統。

(六)完善電腦保安管理制度和系統安全保護策略

完善、整理了各個部門、崗位的電腦保安管理制度、操作規程、崗位要求,如重要崗位不準竄崗、混崗;人走機關等。對每一臺涉密計算機的安全保護策略進行了檢查、發現不規範不安全的地方及時處理解決。

(七)強化操作人員資訊保安管理

我局不斷加強對計算機使用者的安全培訓工作,強化每一個使用者安全使用網路的能力,提高安全防範意識,對每臺入網計算機的使用者、ip地址進行登記造冊。加強了網路機房安全管理工作。

(八)嚴格落實責任追究制度。嚴厲查處違反資訊保安規定的行為和洩密事故、資訊保安事故,嚴肅追究懲處責任人和有關負責人的責任。

總之,我局對涉及資訊系統方面的規章制度、安全組織及職責、人員管理、體系結構、網路安全、裝置和作業系統安全、應用系統安全、資料安全、物理環境安全、應急響應和災難恢復等環節進行查詢、分析和歸納,對已有的安全管理體系和安全措施進行核實和評價。從自查情況看,我局資訊系統安全狀況總體情況良好,不同型別的網路應用全部實現了物理隔離,多年來未發生過重大資訊系統安全事件。

二、資訊保安檢查發現的主要問題及整改情況

(一)目前存在的問題

1、不少資訊系統使用人員安全意識淡薄,在管理上缺乏主動性和自覺性;

2、網路安全技術管理人員配備較少,資訊系統安全方面可投入的力量有限;

3、規章制度體系初步建立,但還不夠完善,未能覆蓋資訊系統安全的所有方面,制度的完善已列入今後的重點工作;

4、部分資訊系統的資料無可靠備份,出現故障後,會導致系統使用中斷;

5、在裝置和作業系統安全環節,缺乏有效審計手段,無法建立可行的審計策略;

6、防病毒系統更新、升級滯後,整體執行不穩定,資訊系統存在感染計算機病毒的風險隱患。

(二)下一步整改措施

針對以上自查中發現的隱患與不足,為進一步加強資訊系統安全,我局應圍繞資訊系統安全綜合治理的工作目標,重點在完善規章制度、豐富技術手段上下功夫,認真開展整改工作。

1、依據《國家資訊保安技術標準規範》,結合我市資訊系統安全檢查工作目錄,再次檢查規章制度各個環節的安全策略與安全制度,並對其中不完善部分進行了重新修訂與修改;

2、組織系統管理員、網路管理員、資訊系統使用人員等核心技術人員開展多種形式的資訊系統安全知識學習、培訓,進一步強化相關工作人員安全意識的教育工作,加強裝置安全巡檢,防患於未然;

3、修訂《市城管局網路與資訊保安應急預案》,使之適應資訊科技發展的新要求;

4、強化技術a、b角配置,並要求a、b角同時參與技術裝置的檢修與維護;

5、確保客戶端防病毒系統的正確有效,確保安全補丁的及時分發;

6、進一步強化資訊系統客戶端安全監控及授權管理,確保系統安全。

三、對資訊保安檢查工作的意見和建議

(一)加強資訊網路安全技術人員培訓,使安全技術人員及時更新資訊網路安全管理知識,提高相關管理及法律法規等的認識,不斷地加強資訊網路安全管理和技術防範水平。

(二)加大網路安全裝置的投入。

一是要繼續加強對鄉幹部的安全意識教育,提高做好安全工作的主動性和自覺性。

二是要切實增強資訊保安制度的落實工作,不定期的對安全制度執行情況進行檢查,對於導致不良後果的責任人,要嚴肅追究責任,從而提高人員安全防護意識。

三是要以制度為根本,在進一步完善資訊保安制度的同時,安排專人,完善設施,密切監測,隨時隨地解決可能發生的資訊系統安全事故。

四是要加大對線路、系統等的及時維護和保養,加大更新力度。

五是要提高安全工作的現代化水平,便於我們進一步加強對計算機資訊系統安全的防範和資訊系統安全工作。

2023qs年度自查報告篇3

我院遵照x區x食藥監發27號、29號檔案精神,組織相關人員重點就全院藥品、醫療器械進行了全面檢查,現將具體情況彙報如下:

一、健全安全監管體系、強化管理責任

醫院成立了以院長為組長,各科室主任為成員的安全管理組織,把藥品、醫療器械安全管理納入醫院工作重中之重。建立完善了一系列藥品、醫療器械相關制度,醫療器械不良事件監督管理制度,醫療器械儲存、養護、使用、維護制度等,以制度來保障醫院臨床工作的安全。

二、建立藥品、器械安全檔案,嚴格管理制度

制定管理制度,對購進的藥品、醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定,保證購進藥品、醫療器械的質量和使用安全,杜絕不合格藥品、醫療器械進入醫院。保證入庫藥品、醫療器械的合法及質量,認真執行出入庫制度,確保醫療器械安全使用。

三、做好日常的維護保管工作

加強儲存藥品器械的質量管理,有專管人員做好藥品器械的日常維護工作。防止不合格藥品醫療器械進入臨床,特制訂不良事故報告制度。如有藥品醫療器械不良事件發生,應查清事發地點,時間,不良反應或不良事件基本情況,並做好記錄,迅速上報區藥監局。

四、為誠信者創造良好的發展環境,對於失信行為予以懲戒

加大行政、醫療問責力度,加強法律、法規、業務技能、工作作風、教育培訓,落實責任,安全治理。

五、合法、規範、誠信建立平安醫院

樹立“安全第一”的意識,增加醫院藥品器械安全專案檢查,及時排查藥品醫療器械隱患,監督頻次,鞏固醫院藥品醫療器械安全工作成果,營造藥品器械的良好氛圍,將醫院辦成患者滿意,同行認可,政府放心的好醫院。

2023qs年度自查報告篇4

一、 整改活動開展情況

公司根據貴局下發的[20xx]109 號《關於在深圳轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司2010 年11 月20 日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發現的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對深圳證監局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們諮詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

二、 自查發現的問題及整改情況

根據《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

(一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格;公司對財務會計人員後續教育有制度性安排。

(二)各公司應當根據相關法律法規的規定,建立健全符合公司

自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系並不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程式。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的範圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程式等做出明確的規定,責任追究應與績效考核掛鉤。

各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、許可權、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批准。

(三)各公司應加強財務資訊系統的.建設和管理,保證財務資訊系統的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務資訊系統,也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務資訊系統的許可權;公司的財務資訊系統應當符合會計電算化相關規定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務資訊系統使用者及其許可權的管理。

(四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規範性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務資訊披露水平,能獨立編制合併財務報表和報表附註;應當根據《企業會計準則》及相關規定,結合公司所處行業特徵和自身生產經營特點,制定明確、恰當的會計政策,並在財務報表附註中詳細披露,不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

根據上述通知要求(一),我們在自查中依託財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優化了工作流程,根據各崗位業務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,瞭解會計人員是否具備從業資格;在2010 年12 月份公司組織安排了“財務部門2011 年度教育訓練計劃”。

根據上述通知要求(二),自查中公司根據 《深圳證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規範》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規範》等相關法律法規及公司章程的規定,具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

根據上述通知要求(三),自查中公司規模急速發展,經營模式的不斷創新,流程操作更新加快,在財務資訊系統方面已加強建設和管理,公司erp 系統已升級至用友8.9.0 版本,人員操作許可權由資訊部嚴格控制,職責分明。為適應公司發展需要,公司已增加了費用預算模組,採用用友軟體中的集團預算應用模式,包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使用了該模式進行管理,從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析,以及日常報銷的業務均按照集團模式統一進行。這種模式有利於集團的集中管控,並能夠獨立部署預算與報銷的 it 系統,利於進行日常維護和風險的管理。合同管理模組,主要為裝置、工程、維修、租賃等大型資產合同從簽訂到付款等全部流程都在erp 系統中管理,固定資產請購單採用系統列印代替手工單據,極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資源工資系統、供應商管理平臺等模組,這些模組已陸續投入使用。

根據上述通知要求(四),自查中公司進一步強調憑證填制規範要求,摘要簡明清晰、科目使用規範、合理。會計檔案及時歸檔、保管,制定了《會計檔案管理辦法》,並已遵照執行。根據《企業會計準則》及相關規定,制定了具體明確的適合公司生產經營特點的記賬基礎和記量屬性、外幣業務核算方法、收入確認原則、存貨核算方法等相關會計政策、會計估計、會計差錯更正方法。

針對在自查中發現問題及具體整改情況如下:

1. 財務人員和機構設定基本情況

存在的問題:財務部分人員暫未取得會計從業資格證。

整改措施:根據《會計法》、《深圳市會計條例》中對會計人員資格的相關規定,按照《深圳市會計條例》中第十條:“取得會計從業資格證書的人員,方可從事會計工作”要求,公司對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,審查各會計人員的從業資格,通知未取得會計證人員在最近一個週期考取,人事部門將此作為後續財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果:未取得會計證人員將在2011 年6 月份深圳財政局會計證資格考試報名期間內考取,12 月參加財會電算化考試,預計年底可取得會計從業資格證書。

2. 會計核算基礎工作規範性情況

存在的問題:對合並範圍往來定期對賬,每月一次明細賬核對,只是核對正確,未對結果簽字確認。

整改措施:進一步明確、規範各會計人員崗位職責,完善各往來對賬手續,從此次財務會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬,在次月10 號前完成對賬工作,由雙方簽章確認,現已遵照執行。

整改結果:從2010 年11 月起銷售會計已對內部往來對賬雙方簽章確認,後續持續監督執行。

3. 資金管理和控制情況

存在問題:

(1).出納人員獲取部分銀行未實施快遞派送的銀行對帳單;(2).部分銀行存款餘額調節表未複核。

整改措施:

(1).明確出納崗位工作職責,加強出納工作管理,更換由其他會計人員從銀行索取銀行對帳單,做到相互牽制,明確責任;

(2).監督檢查銀行存款餘額調節表籤批手續完整,並且指定專人複核,在每一賬戶銀行存款餘額調節表完成後,對銀行存款餘額調節表統一填制彙總表,核對銀行存款明細科目,以防相關表檔遺漏。

整改結果:

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單,已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對帳單。

(2).部分銀行存款餘額調節表未有專人複核,已整改由資金部負責人複核,並且簽名確認。

4、企業財務管理制度建設和執行情況

存在問題:公司財務制度體系建設不完善,相關制度沒有更新,存在部分已在執行的工作流程,沒有形成書面制度檔案。

整改措施:公司依據企業會計制度,企業會計準則,企業內部控制基本規範等相關法律法規,結合公司業務特點,完善相關財務管理制度,並將已經實際執行的制度書面固化。根據公司業務發展變化,及時修訂更新相關制度。

整改結果:現已補充部分制度:如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等。後續據實補充修訂,進一步完善公司制度建設,並嚴格遵照執行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況

存在問題:公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查,財務、審計檢查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施:釋出公司相關審計、財務檢查工作規範制度,後續對子公司檢查結果形成書面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心稽核,報母公司總經理批准後執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批後轉深圳財務中心進行審批,最後經董事長批准。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監控及管理,子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人,負責人根據資金申請情況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果:公司制定釋出 《內部審計制度》,對子公司專項檢查結果出具了書面的內部審計、檢查報告材料。通過整改,進一步加強巡檢工作管理,規範人員招聘流程、切實履行好資金審批許可權,不斷提升財務、審計檢查工作效率,保證公司資產安全。

三、證監局走訪提出問題及整改情況

深圳證監局於2010 年12 月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務核算、內部控制、資訊系統等相關方面問題,針對證監局提出的問題,我公司按照要求已全部整改並取得良好的效果,現就整改情況報告如下:

1. 關於票據管理問題

存在問題:支票管理登記、領用記錄不齊全、規範。只有領用記錄,未有登記購買記錄。

整改措施:建立票據管理登記臺賬,嚴格登記購買支票日期、數量及支票號碼、簽收人、單位等票據資訊。

整改結果:票據管理在整改中已按要求改正。嚴格票據管理,完善了臺賬登記內容,並遵照執行。

2. 現金日記賬、銀行日記賬登記問題

存在問題:缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施:專項活動自查開展時,即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬,貴局在走訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。

整改結果:手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢,後續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

3. 關聯方、董高監日常出差報銷用借款問題

存在問題:存在關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管在公司有臨時借款,此借款全部為日常出差用的臨時借款。

整改措施:公司已通知要求有在公司借款的關聯方、關聯股東、關聯自然人、董事、監事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司釋出了《防範大股東及關聯方資金佔用專項制度》,並且已遵照執行。

整改結果:經過整改公司在2010年12月31 日前所有關聯方、董高監在公司的日常出差部分借款已報銷,未報銷借款部分已全部歸還公司。

四、 持續完善事項的長效機制和責任人

通過此次會計基礎工作專項自查整改活動,我公司根據相關法律法規的規定結合公司自身的實際財務管理情況及時修訂和完善財務會計流程體系,建立了財務會計基礎工作規範化的長效機制。對公司存在的問題進行了深刻剖析和反思,並進行了認真整改,進一步提高我公司財務會計管理工作。今後我們將不斷學習有關法律、法規和規章制度,加強與監管部門的聯絡,不斷提高依法規範運作的水平。

2023qs年度自查報告篇5

根據市新聞出版局《關於轉發〈河南省20xx年出版物發行單位年度核驗工作的通知〉的通知》檔案精神,以及《出版物市場管理規定》等法規規定,結合我區實際,我局於1-3月份在全區範圍內開展出版物發行單位年度驗審登記工作,現將年度驗審工作總結如下:

一、加強領導,安排佈署

年度驗審工作政策性強,工作量大,我局領導高度重視,為此,專門召開會議,安排佈置20xx年度出版物發行單位的年度核驗工作,並指定和落實專人負責年審工作,依照程式完成我轄區內出版物發行單位的年度核驗工作。

二、加大政策宣傳力度,營造依法年審的良好氛圍

我區書刊零售單位佈局分散,數量較多,規模較小,生存力差,變更頻繁,再加之許多經營戶年審意識不強,難於管理。針對這一狀況,我局專門組織經營戶召開年審工作會議,宣傳年審工作的重要性。並以會代訓,學習相關的法律法規,從而增強了書刊零售單位經營戶按照規定參加年審的自覺性。

三、加強服務,依法年審

我局按照市新聞出版局的要求,認真的稽核每個經營單位提供的年審材料,對符合要求的經營單位準予通過年審,對不符合要求的經營單位,結合日常巡查過程中發現的問題責令其限期整改,整改達標後才給予通過年審。

我區共有出版物經營單位111家,今年通過年審合格的出版物經營單位96家(其中:民營書店67家,郵政報亭39個),緩驗5家。全區書刊零售單位20xx年度資產總額765萬元,年銷售總額352萬元,年利潤120萬元,年納稅17萬元,從業人員達193人。

四、存在問題及改進措施

(一)存在問題

1、從我區出版物經營單位的數量及佈局來看,小型書店所佔比例大,經營規模小,佈局分散,加之近年來網路對書刊銷售的衝擊力日趨明顯,很多規模較小的書店生存力差,變更頻繁,給行政管理和市場監管帶來較多的困難。

2、小型書店從非正規渠道進貨,給正常的出版物市場經營活動帶來隱患。

3、此次年審緩驗的5家,均存在不能再規定時間內遞交年度核驗材料。(這五家分別是:新年鑑書店、諸葛亮希望讀書六分社、淘金書店、卓越書屋、三門峽市建昌希望讀書社)。

4、部分從業人員文化素質不高,法律意識淡薄,不按時參加年審,使年審工作不能按期完成。

(二)改進措施

1、增強服務意識,完善經營戶的管理檔案。今後我局將對轄區內新增的經營戶名單要及時備案,準確掌握,及時瞭解轄區內出版物經營單位的經營動態,以便巨集觀調控和管理。做到服務到位,教育到位,管理到位。

2、繼續加強對書刊零售經營單位的監管。堅持日常巡查,加大突擊檢查力度。建立違法違規經營戶黑名單管理制度,對黑名單經營戶重點檢查,並定期在本行業內公佈名單。實行“一入三除”管理制度(一入:發現一次違規現象則列入黑名單,三除:連續檢查三次無違規現象則從黑名單中清除)。確保出版物經營活動健康有序的發展。

3、加強對經營業主的法律法規培訓,增強業主的守法意識。

2023qs年度自查報告篇6

根據20xx年3月19日藥劑科與醫院簽訂的《安寧市人民醫院20xx年度消防安全責任書》的要求,我科以“預防為主,防消結合”為工作方針,在工作中牢固樹立了“消防安全第一,責任重於泰山”的觀念,對消防安全工作常抓不懈,確保了我科室本年度的消防安全。為了進一步貫徹落實《中華人民共和國消防法》,我科室遵照醫院消防安全管理領導小組的指示,對藥劑科落實消防安全工作制度及所開展的工作進行了自查,現將自查情況報告如下:

一、 加強消防安全工作領導(30分)

科室成立了消防安全工作小組,明確了科主任丁美全為本科室消防安全責任人,明確了各小組成員職責,制定了本科室的消防安全工作管理制度及應急預案並進行了滅火演練。本條考核專案科室自評分為30分。

二、建立完善消防安全責任體系(10分)

科室建立完善了消防安全責任體系。藥劑科根據責任區域大(有藥庫、門診藥房、中心藥房、辦公室)、易燃易氧化物品多(庫房藥房內有紙板、泡沫箱、酒精、雙氧水、高錳酸鉀等)、防火難度大的特點,經科室集體討論後決定,科主任與各小組負責人簽訂了科室內部消防安全承諾書,藥庫消防安全負責人為胡春榮、中心藥房消防安全負責人為周孝梅、門診藥房消防安全負責人為何靜濤、辦公室消防安全負責人為武學成、臨床藥學室消防安全負責人為周豔豔,形成了

“專人負責”“齊抓共管、群防群治”的良好局面,有效促進了科室的消防安全工作。本條考核專案科室自評分為10分。

三、加強公共消防基礎設施、裝置管理(20分)

科室定期對職工進行滅火器和室內消火栓使用方法的培訓,有培訓記錄,記錄有簽到,一、有培訓內容、有圖片;有本科室公共消防基礎設施裝置記錄,每一個職工都熟悉本科室的消防設施、裝置,做到了本科室人員人人會使用滅火器、消火栓,會啟動應急疏散程式,能夠利用消防設施裝置撲救初起火災及組織人員疏散逃生。本條考核專案科室自評分為15分,科室扣5分原因是進行消防安全宣傳培訓及進行滅火演練活動時未做到全科人員全部參加(因要留人值班)。

四、開展消防宣傳教育(20分)

科室利用每週科室培訓的機會組織學習消防安全法律法規及消防安全知識,在每週學習基礎上,20xx年度科室共開展了2次消防安全專題培訓,製作了幻燈片進行學習,特別是針對近年來發生在全國醫院的幾次重大惡性火災,如吉林省遼源市中心醫院、上海寶鋼醫院、武漢商職醫院等作為警示,加強防火安全教育,增加自救能力,使每一名職工都認識到醫院是火災隱患高風險單位,切不可麻痺大意。科室積極組織人員參加20xx度醫院開展的“消防安全滅火演練”及“消防安全滅火應急疏散演練”活動,增強職工實戰能力,確保一旦發生火情,每一名職工能臨危不亂,正確處置。科室有消防安全工作宣傳教育培訓記錄,記錄有簽到、有培訓內容,科室積極參加醫院組織的消防活動。本條考核專案科室自評分為20分。

五、加強“四個能力”建設工作(20分)

科室圍繞消防安全工作緊緊圍繞“四個能力”建設,牢記“預防為主、防消結合”的方針,在檢查和消除火災隱患方面,重點檢查消防安全制度、消防安全管理措施和消防安全操作規程的執行和落實情況;用電有無違章;藥庫是否按垛距、柱距、牆距的要求儲存藥品,藥品入庫前是否經專人檢查;藥庫內物品是否分類、分組和分垛存放,通道寬度是否滿足要求,是否存放影響安全的物品;庫管員崗位消防安全知識掌握情況;消防水源情況,滅火器材配置及完好情況,室內消火栓、滅火器有無損壞、埋壓、遮擋等影響使用情況;滅火和應急疏散預案的演練情況;有無遺留火種和吸菸現象,發現火災隱患立即整改。在撲救初起火災方面,重點學習培訓瞭如何正確報警,如何利用就近的消防設施、器材第一時間內對初起火災進行有效撲救。在組織疏散逃生能力方面,通過學習培訓,職工熟悉了本單位疏散通道、安全出口、消防安全標示標牌含義以及疏散程式,科室積極組織人員參加20xx度醫院開展的“消防安全滅火演練”及“消防安全滅火應急疏散演練”活動,增強職工實戰能力,確保一旦發生火情,每一名職工能臨危不亂,正確處置。在消防宣傳教育能力方面,通過消防安全教育,使科室職工熟悉了消防法律法規,掌握了消防安全職責、制度、操作規程、滅火和應急疏散預案,掌握了本科室、本崗位的火災危險性和防火措施,掌握了消防設施、器材的操作使用方法,會報警、會撲救初起火災、會疏散逃生自救。本條考核專案科室自評分為15分,科室扣除5分的原因是部分職工年齡大(有3人超過45歲),記憶能力不足,有時對“四個能力”應知應會的內容掌握不全,今後要繼續加強培訓。

通過對藥劑科消防安全工作的自檢自查,我科室20xx年度消防安全工作紮實有效,科室自檢分為90分,達到了年初與醫院簽訂的責任書的要求。當然,消防安全工作只有起點,沒有終點,今天的成績不代表明天的安全,衷心希望在新的一年裡,繼續得到醫院消防安全工作領導部門的關心和指導,在院科兩級的共同努力下,使我院遠離火災,平安和諧。

2023qs年度自查報告篇7

根據我市教育局《關於全面開展中國小幼兒園安全隱患排查整治工作的通知》,結合教育部《加強民辦學前教育機構管理的通知》對照我園的實際情況,按照教育局民辦幼兒園《學校評估細則》的各項指標要求,我園以高度負責的態度,實事求是的對我們的工作進行了全面回顧,檢查反思,做了認真細緻的自查,現將具體情況向教育局作彙報如下:

一、自然情況及設施裝置

本園位於蒼山縣城西環路北段佔地面積600平方米,建築面積320平方米,戶外活動面積200平方米。現有大、中、小4個教學班,本學期在園幼兒120人,在職員工8人,其中園長1人,專職教師4人,保育老師2人,後勤人員1人,幼兒園交通便利,家長方便接送,園內環境優美,設施齊全,無安全隱患,無汙染,班級內乾燥通風,光線充足。

幼兒園配有電腦、音響等一套較齊全的現代裝置,每個班級還配有液晶電視機、冷暖空調、電子琴、mp

3、dvd等,有適合幼兒年齡特點的課桌椅,等等。有大型多功能玩具及桌面玩具若干,幼兒圖書人均3冊以上。另外還提供了幼兒作品展示園地等,這些裝置設施很好的為幼兒的學習,生活服務,使孩子的個性潛能,藝術天賦得到了充分的發揮,是幼兒學習生活的理想樂園。

二、教育教學理念與園務管理

我們認真貫徹《幼兒園教育指導綱要》,《幼兒園工作規程》以正確的辦園理念,以“面向未來,服務家長,以人為本,全面育人”為辦園宗旨,堅持保教結合,注重個體差異性,對幼兒實施德、智、體、美全面發展的教育,使每位幼兒身心和諧發展。

在管理上我們充分調動每一位教職工的積極性,發揮它們的長處和優勢。建立健全了各項規章制度,各類工作人員崗位責任制度健全、職責明確、檢查措施落實、激勵機制完善。與此同時,我園還把“團結嚴謹,勤奮求實,熱情奉獻,開拓創新”作為園風,在教職工中積極提倡,做到熱愛幼兒園、熱愛孩子,樹立敬業精神,創新精神,奉獻精神。

同時,我們積極做好家長工作。我園還建立了班級部落格,不定期的開家長會,家長開放日,親子活動日等各項活動,並走進社會,向路人、居民、家長宣傳法律、法規知識、文明禮儀等,讓家長隨時瞭解幼兒園教學進度及幼兒在園表現,通過這些多層次、多途徑的交流溝通,讓家長全方位瞭解幼兒園動態,參與了幼兒園的課程互動,實現了家園共育的目的。

三、衛生保健與安全防護

我園按規定配備有大型消毒櫃,飲水機,不鏽鋼水杯等標準設施,乾淨衛生。建立衛生檢查管理制度,食品安全制度,幼兒一人一巾一杯也按規定消毒。幼兒每學年檢查一次身體,並建立了合理的幼兒作息制度,確保幼兒身心健康發育。

我園從制度上規定安全措施,從設施上保證安全無隱患,從人員管理上加強督促檢查。做到經常性檢查,及時消除隱患。並經常組織教職工學習安全防護知識,對幼兒進行安全教育。同時每天堅持晨檢,檢查幼兒隨身攜帶物品,及時消除隱患。經常與家長保持聯絡,共同重視幼兒安全工作,確保每位幼兒安全進班。

四、幼兒園的發展前景

經過教師幼兒的共同努力,我園幼兒在各方面都取得了很大的提高,辦園水平也獲得了家長們的認同。我園也存在一些不足,缺少舞蹈室、園所綠化不夠等,我們會藉此繼續努力,更上一層樓,在有限的條件下堅持用先進的管理模式規範辦園思想,發揮我園優勢,把幼兒園辦的更好,讓孩子們健康快樂成長。

2023qs年度自查報告篇8

xx食品廠,地處xx市經濟開發區南園,東臨220過道,交通十分方便。本廠於20xx年建成,佔地3600平方米,建築面積1800平方米。主要從事味精分裝,雞精調味料、雞味調味料和複合調味料的生產和銷售,於20xx年末第一次取得食品生產許可證。最近一次的審驗時間是20xx年的1月20號。

從最初組織生產開始,廠裡一直嚴格遵照食品衛生法的要求,步步為營,堅實走好發展的每一步。在廠子的組建和發展過程中,得到了xxxx質檢分局大量的無私幫助,廠子一直有著明確的方向和正確的道路。本廠的產品質量一直很有保障,沒有出現過什麼質量事故。

廠裡所用的主要原料有味精、食鹽、澱粉、白糖、糊精等,這些原料必須都是經過正規的渠道,從取得生產許可證的廠家購進,並附有出廠檢驗報告,質量要求很嚴格,必須符合國家對該食品的衛生要求,比如味精要符合gb /8967的要求,白糖要符合gb 317的要求,等等。

廠裡所用的食品新增劑主要是呈味核苷酸二鈉、雞肉香精、檸檬黃等,這些新增劑的購進和使用都是嚴格按照gb 2760的要求做的。

春節過後,按照xx市質量技術監督局xx分局,關於加強食品生產加工企業落實質量安全主體責任的要求,我廠成立了質量安全管理小組,由法人葛金河任組長,組員由質量負責人和質量檢驗人員、生產加工人員擔任,按照各自分工,對照《食品生產企業落實質量安全主體責任情況自查表》,從企業資質變化情況,採購進貨查驗落實情況、生產過程控制情況、食品出廠檢驗情況、不合格產品管理情況、食品標註標識情況、食品銷售臺賬記錄情況等10個方面,逐條進行自查。

根據企業自查情況,企業自身感覺各方面做得尚可,基本符合質檢部門的要求。對於稍有差次的,及時做了整改。現階段,企業基本能做到系統管理,按標準要求組織進貨、生產和銷售。現將企業目前能達到的情況彙報如下:

一、企業資質變化情況:企業名稱為xx市xx區x食品廠,廠址是xx市xx區歸德鎮開發區,檢驗方式為自行檢驗,固態調味料的生產許可證編號為qs37010307092,新證正在辦理中。本廠證照齊全,經營範圍是味精、雞精調味料和固態調味料。

二、採購進貨查驗落實情況:本廠主要採購的原料為雞肉精膏、麥芽糊精、檸檬黃、呈味核苷酸二鈉、食鹽、穀氨酸鈉、澱粉、白砂糖、包裝袋、紙箱等。所有物品均從具有合法資格的企業夠僅僅,購進時索取了企業相關資質證明。我廠生產的味精沒有食品新增劑。雞精調味料和固態調味料的生產過程中使用的食品新增劑,嚴格遵照了gb2760的要求,並做了詳細的相應記錄。食品新增劑還備有單獨的進貨臺賬。

三、生產過程控制情況:我廠每天安排專人對廠區衛生進行打掃,保持廠區內環境整潔乾淨。定期對生產場所、裝置、庫房、進行打掃、消毒。保持在加工過程中與產品接觸的一切設施、裝置、環境的衛生,杜絕一切汙染的可能。

定期養護裝置設施,每批產品生產前和生產結束後,均對相關設施、裝置進行清洗、消毒。生產人員的個人衛生,工作服帽的整潔情況,班班檢查。工作人員洗刷、更換專用工作服後,經人員專用通道進入生產車間。驗收合格的原料從原料專用通道進入生產裝置。從原料到成品及成品庫均保持獨立空間,沒有交叉汙染。

四、食品出廠檢驗落實情況:我廠配備了架盤天平、分析天平、電熱乾燥箱、水浴鍋、旋光儀、分光光度計、ph計、超淨工作臺、臺式培養箱、顯微鏡、蒸汽壓力滅菌器等檢驗裝置,具有檢驗輔助裝置和化學試劑,實驗室測量比對情況均符合相關規定。

檢驗人員經過山東省質量技術監督局培訓,具有山東省職業技能鑑定中心發放的檢驗資格證書。按照國家標準,對生產出的每個單元的每批產品進行檢驗,將檢驗的原始記錄和產品出廠檢驗報告留存備查,對出廠的每批產品留樣,並進行登記。

五、不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況:我廠生產需要的各種原料均從合法、正規渠道購進,並索取相關的證件。嚴格按照產品生產工藝及《食品衛生法》的要求組織生產,未遇到購買不合格原料和出現生產不安全食品的情況。

六、食品標識標註情況:我廠生產的各個單元產品的包裝上按照相關規定印有名稱、規格、淨含量、生產日期、產品標準代號,以及生產者的名稱、地址、聯絡方式、生產許可證編號和qs標識以及使用的食品新增劑的名稱和產品的貯藏方式和保質期等相關資訊。

七、食品銷售臺賬記錄情況:我廠建立了食品的銷售臺賬,記錄了產品名稱、數量、生產日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產批號以及購貨者的相關資訊,包括購貨者的名字,地址、銷貨場所等。

八、產品標準執行情況:企業積極並嚴格執行各個產品的國家標準和企業標準。味精執行的是gb/t 8967 -20xx、雞精調味料執行的是sb/t 10371-20xx、複合調味料執行的是本企業標準q/01zh0001s-20xx、雞味調味料執行的是本企業標準q/01zh0002s-20xx。所有標準的狀態都是現行有效。

九、企業人員培訓、體檢情況:我廠所有和生產相關的人員均參加了體檢,取得食品從業許可證書(健康證),並定期參加企業組織的食品法律法規、食品安全知識、食品技術知識培訓。

十、企業售後服務和產品安全預警和風險評估:我廠主要消費者都是回頭客,目前為止,還沒有接到過消費者投訴。我廠已經設立消費者投訴登記本,並制定相應的處理制度、應對機制,確保一旦出現消費者投訴情況,能及時做出反應,力保消費者權益。

經過此次自查,我廠基本符合食品生產企業落實質量安全主體責任的要求,提高了質量安全意識,杜絕了質量安全隱患。在此基礎上,我廠建立了質量安全保證長效機制,為長期、持續地生產優質產品,打下了堅實基礎。