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供應商管理制度7篇 供應鏈控制:有效管理供應商,確保順暢運營

《供應商管理制度》是一項重要的規章制度,旨在確保供應商的選擇與管理符合公司的標準和要求。該制度涵蓋了供應商的篩選、合同管理、服務質量評估等方面,並強調了透明、公正和合規的原則。通過建立健全的供應商管理制度,公司能夠更好地與供應商合作,提升供應鏈效率,保障產品和服務的質量,實現可持續發展。

供應商管理制度7篇 供應鏈控制:有效管理供應商,確保順暢運營

第1篇

1.為了穩定供應商隊伍,建立長期互惠供求關係,特制定本辦法。

2.本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

1.公司採購部或配套部主管供應商,生產製造、財務、研發等部門予以協助。

2.對選定的供應商,公司與之簦訂長期供應合作協議,在該協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

3.公司可對供商評定信用等級,根據等級實施不同的管理。

4.公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協議。

1.質量水平。包括:(1)物料來件的優良品率;(2)質量保證體系;(3)樣品質量;(4)對質量問題的處理。

2.交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

3.價格水平。包括:(1)優惠程度;(2)消化漲價的能力;(3)成本下降空間。

4.技術能力。包括:(1)工藝技術的先進性;(2)後續研發能力;(3)產品設計能力;(4)技術問題材的反應能力。

5.後援服務。包括:(1)零星訂貨保證;(2)配套售後服務能力。

6.人力資源。包括:(1)經營團隊;(2)員工素質。

7.現有合作狀況。包括:(1)合同履約率;(2)年均供貨額外負擔和所佔比例;(3)合作年限;(4)合作融洽關係。

具體篩選與評級供應商時,應根據形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

1.對每類物料,由採購部經市場調研後,各提出5~10家候選供應商名單;

2.公司成立一個由採購、質管、技術部門組成的`供應商評選小組;

3.評選小組初審候選廠家後,由採購部實地調查廠家,雙方協填調查表;

4.經對各候選廠家逐條對照打分,並計算出總分排序後決定取捨。

四.核准為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續改進,保留其未來候選資格。

五.每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

六.公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

七.對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優先支付貸款等優惠待遇。

1.公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經常對供應商進行質量檢查。

2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現場檢查。

3.公司減少對個別供應商大户的過分依賴,分散採購風險。

4.公司制定各採購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規程。

5.公司採購、研發、生產、技術部門,可對供應商進行業務指導和培訓,但應注意公司產品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

6.公司對重要的、有發展潛力的、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產權關係。

本辦法由採購、配套部門解釋、執行,經總經理辦公會議批准頒行。

供應商管理制度7篇 供應鏈控制:有效管理供應商,確保順暢運營 第2張

第2篇

選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產品,消除供應產品的'不安全隱患,減少財產損失。

3.2供應部負責供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

3.3各部門單位負責供應商進入作業區前的安全教育和職業危害告知。

4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規定的資質。

4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規定要求,執行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

4.3對不具備安全資質的供應商不予建立購銷關係,對具備資質的供應商應建立合格供方清單。

4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術説明書、安全標籤,安全維修説明書等安全説明。

4.7供應部負責對供應商進入廠區前的安全教育和職業危害告知。

4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業區的安全教育,內容包括:作業現場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

4.9使用部門單位對供應商作業現場的安全活動實施監督管理。

4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術説明書和安全標籤。

第3篇

第一條為規範公司市場部採購行為並對採購過程進行控制,保證採購的產品符合規定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

第三條市場部採購範圍包括但不限於:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、複印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、複合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及採購詢價結果。

第五條相關業務承辦部門負責提供採購物品詳細資料。

第七條市場部負責組織供應商的評價並實施物品的採購。

第八條各技術部門負責職能範圍內的項目和外購產品的檢驗。

(一)市場部負責對日常商務合作中的供應商進行評價。評價內容包括但不限於供方的生產能力、交貨能力、產品信譽及質量體系狀況。

(二)評定合格的'供應商,市場部需建立供應商檔案。

供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯繫人、聯繫電話、供貨商資質文件及產品資料(包括但不限於營業執照、税務登記證、組織機構代碼證、產品合格證、產品專利證書等)。

(一)由市場部根據供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質量,發現問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節嚴重者取消其合格供應商資格。

(二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

採購物品資料包括但不限於產品型號、規格、技術指標、技術要求、數量、單位等。

(一)物品的申領由相關業務承辦部門發起,需提前填寫“資產申請表”,報部門經理、部門分管副總審批後,交付資產管理員。如果倉庫內有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續;如倉庫沒有,由資產管理員根據採購界限填寫“採購申請表”,報部門經理、分管副總審批,進行委託購置後辦理領用手續。

(二)承辦人需填寫“採購申請表”,註明申購日期、申購單位、用途説明、品名、規格、數量等資料,由部門經理、部門分管領導批准。

(三)市場部接到經批准“採購申請表”後,則辦理採購程序,依採購程序辦理完成核籤。

(四)資產收到後,由資產管理部門負責驗收,並填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產名稱、規格型號,並同時對資產進行編號。及時更新台賬,落實使用責任人。

(一)市場部在執行採購任務時,首先檢查所採購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業務承辦部門申請人,補充必需的資料。

(二)市場部根據“採購申請單”,從合格供方處進行採購,採購分為兩種情況,對於常規採購應選擇三家以上供應商通過“採購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對於專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,採購人員應保存所有的記錄文件。

(三)對於常規採購的三方詢價結果,由市場部保留“採購詢價單”,並根據詢價結果提供紙質採購建議説明,連同擬定的採購協議,交由部門分管副總審批。

(四)部門分管副總審批通過以後,市場部開始組織簽訂採購協議,並跟進具體採購過程。如果審批不通過,市場部根據審批意見,重新組織採購或詢價。

第4篇

1.1根據企業的生產要求,確定需要採購的原輔料、設備、勞動防護用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,瞭解產品的特性。

1.2對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術安全技術説明書、安全標籤標籤等證明材料。

1.3營銷科彙總後,報總經理審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由化驗室化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售後服務等方面進行確認,選定合格供應商。

1.4把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理台帳》。

2.1採購各產品時,按照採購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導説明書、危險品標籤等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。

2.2進行初步檢驗以後,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進公司、入庫,辦理相關的.手續。

2.3採購負責人發現問題,應及時與供應商聯繫,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低採購風險,確保採購的產品符合要求。

3.1供銷科負責建立供應商管理制度,確定資格預審程序和要求、選用和需用的標準,建立合格供應商名錄和檔案,定期對合格供應商提供的原材料、設備等的質量、售後服務進行審查,淘汰不符合要求的供應商。

3.2各有關部門對供應商進行資格預審時,公司營銷部門編制、發送招標書(招標書中應有安全的要求)

3.3有關部門選用供應商時,應根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用説明、價格、售後服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,來選擇供應商,簽訂供應合同,合同中應有安全管理要求的條款。

3.4有關部門續用供應商時,應對合格供應商進行交貨業績考核,對產品質量、售後服務好的,對符合安全生產要求的供應商給予續用。

3.5公司供應部門,應經常識別與採購活動有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低採購風險,確保所採購的產品符合要求。氯化亞銅

第5篇

對供應商合理評定和選擇,確保供應商具備提供本公司規定要求的產品的能力。特制定本辦法。

提供本公司產品生產用原、輔物料及測試、設計、生產工具、設備儀器的合格供應商名單增加、刪除、更改、提供其它與品質無直接關係的供應商不受本辦法的控制。

1.《合格供應商名單》原則上是針對生產廠商而非銷售商,如果工程部經理認為需要時,可以同時列明廠商的原料編號,如果只列明生產廠商,則任何能供應該生產廠商產品的.銷售商,均視為合格供應商。

2.如某銷售商為生產廠商指定代理商,則該銷售商代表生產廠商。

3.每種物料可以有一個以上合格供應商,工程部產品開始人員認為需要時,可以在產品bom表上列明某項物料的特定合格供應商,該供應商必須是《合格供應商名單》中的。採購、檢驗或生產部門作業時都應考慮供應商是否為bom表中列明的合格供應商。

4.《合格供應商名單》記載於電腦系統中,由工程部經理負責名單的增加、刪除、更改。

1.新供應商由採購發出《供應商信函調查表》,供應商填妥回傳,正本採購部保存,副本分發品管部及工程部。

2.品管部經理在可能的情況下,派員到供應商生產現場考察其品質運作,對其品質體系進行評價並記錄於《供應商品質體系調查表》中。

3.如該供應商以前曾供應過其它物料,可以依其以前表現評估。

4.對未列入《合格供應商名單》的新供應商,除非產品開發人員有充分的理由證明該供應商提供的物料符合品質要求,否則工程部經理應要求採購人員進行小量採購作試產之用。對此物料的採購申請,申請人應在單上註明。

5.當物料試產後《無件試驗報告》反映結果合格,由工程部經理決定是否增加該供應商為合格供應商,增加程序見本程序(四)之4點。

1.由品管iqc填寫《供應商品質表現評估表》,依“進料檢驗程序”對供應商來料進行品質評估。

2.進料檢驗時,若iqc發現並非來自合格供應商的來料,或合格之銷售商提供並非合格生產廠商的物料,亦判定來料不合格。

3.由採購部及計劃部每月填寫《供應商價格、交貨表現評估表》,提交經理審核,並決定是否要求工程部經理更改供應商。

1.工程部經理決定更改合格供應商時,由產品開發人員發出《物料更改通知單》,經工程部經理批准後更改電腦系統內之相關資料。

2.《合格供應商名單》以電腦中存儲本為準,由工程部依《物料更改通知單》進行控制,任何電腦打印表單隻限打印當天參考。

3.如屬刪除某供應商,則心須於《物料更改通知單》上列明刪除該供應商後本公司物料處理方法。

4.如增加產品用料中的合格供應商,而該供應商不屬《合格供應商名單》內,則填寫《物料更改通知單》時,同時更改產品bom表中相關物料及將該供應商列於《合格供應商名單》內。

5.如為一供應商代替另一供應商,則視為增加一供應商,另一被刪除,程序同上述之3、4點。

6.由品保部經理複核本程序之3中物料處理方法的效果,並填於《物料更改通知單》正本上。

7.工程部經理每三個月派員核查電腦系統中存儲之《合格供應商名單》,確保正確無誤,核查結果工程部保存至少兩年。

第6篇

第一條為優化、開發供應商資源,建立供應商市場準入和業績評估體系,維持供應商隊伍穩定可靠,為企業生產、建設帶給可靠的物資供應保障,特制定本制度。

第二條供應商管理的範圍,包括對供應商的調查、選取、開發、使用和控制等綜合性管理工作。調查是基礎,選取、開發、控制是手段,使用是目的。

第三條供應商管理的核心是在供應商資源調查基礎上,構成優存劣汰機制,編制《合格供應商名冊》。第四條《合格供應商名冊》是採購工作中選取、使用供應商的主要依據。對於未列入《合格供應商名冊》的供應商,經過調查、評估合格後,列入合格供應商名冊新增部分。

第五條對於未納入《合格供應商名冊》,未經過調查、評估,或經過調查、評估後不合格的供應商,無投標資格,不得簽訂合同。

第七條供應商資源調查是供應商管理的基礎工作。分為現有供應商的合作業績調查、新增供應商綜合實力調查。

第八條現有供應商的合作業績調查,是供應商資源調查的重要方面,包括現有供應商基本狀況、與hg集團的合作年限,集團各公司產品使用狀況(數量、金額、使用壽命),售後服務狀況,價格水平,財務付款與欠款狀況。

第九條新增供應商的綜合實力調查,是供應商資源調查的補充,包括新增供應商基本工商資質、主要生產設備與檢測設備先進水平、生產規模、財務潛力、主要產品技術指標、主要用户使用狀況(業績、使用壽命),售後服務狀況,價格水平,等等。

第十條供應商資源調查工作由集團工程管理部牽頭組織。

根據調查工作計劃,由集團工程管理部組織使用量(金額)最大的用户公司採購部,進行現有供應商的合作業績調查;組織推薦人所在公司採購部,開展新增供應商的綜合實力調查。

調查過程中,各公司工程部(採購部)都務必用心配合集團工程管理部和其他公司進行的調查,帶給相關真實數據。調查後,調查小組務必撰寫調查報告、如實填寫供應商資料卡,上報集團工程管理部。

第三章《合格供應商名冊》的建立與維護管理

第十一條在分析、綜合供應商資源調查報告的基礎上,評估現有供應商、新增供應商綜合實力,編制《合格供應商名冊》。

第十二條集團工程管理部負責《合格供應商名冊》的審核、建立,户頭增減維護,定期頒佈。建立計算機供應商管理信息系統,並指定專人進行日常管理。

第十三條《合格供應商名冊》包含的資料:供應商代碼、註冊名稱(全稱)、屬地、註冊地址、實際地址、企業網址、性質(外資/國有/國有控股股份/民營控股/民營獨資/個資/個體)、經營性質(生產/貿易)、企業法人代表姓名、註冊資金(萬元)、職工人數、年銷售額(萬元)、所屬行業、行業地位、企業主導產品、與hg集團合作年限、聯繫人姓名、聯繫人職務、聯繫人固定電話、聯繫人手機號碼、傳真號碼、電子郵箱等。

?合格供應商名冊》基本數據保存的形式是電子表格excel,計算機供應商管理信息系統數據庫據此導入引用。

第十四條集團工程管理部制定供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定,保障《合格供應商名冊》基本數據真實準確、及時更新。

第十五條《合格供應商名冊》的建立與維護管理包括合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加。

第十六條合格供應商名冊初始建立、現有供應商評估、違規供應商除名、供應商資格註銷、新增供應商添加的審批權限見附件5、

第十七條合格供應商名冊初始建立,基於集團公司經過多年實踐,已經構成較完善的供應商隊伍,集團工程管理部結合供應商資源調查的成果,集中組織評估,對產品質量過硬、價格合理、合作期較長、信譽良好、作風端正的供應商,直接納入《合格供應商名冊》。

1、合格供應商名冊初始建立的總户數不超過現有供應商總户數的80%;

2、現有供應商,產品質量過硬、價格合理、合作期較長(一年以上)、信譽良好直接進入;其他現有供應商進入評估程序。

第四章《合格供應商名冊》的評估篩選、資格註銷、違規除名

第十九條《合格供應商名冊》的評估篩選,是集團工程管理部組織的定期評估,在供應商資源調查和現有供應商年終評估的基礎上進行,現有供應商年終評估的標準與打分表見附件8、

第二十條現有供應商年終評估每年十二月上旬,由集團工程管理部統一組織安排。現有供應商年終評估程序見附件9、

第二十一條供應商年度評估務必於年底前完成,並及時下發下年度《合格供應商名冊》。

第二十二條評估小組的'組成:使用單位技術人員代表1人、使用單位領導1人,專業工程師1人,相關採購人員2人(集團1人,分公司1人),監察部代表1人。

第二十三條現有供應商年終評估分為優秀、良好、及格、不及格(含差)四檔,對應的評估分值和應對管理措施見附件10:

第二十四條供應商資格註銷是指因供應商破產、一年以上無合作等原因,失去其保留《合格供應商名冊》資格的狀況。

第二十五條供應商違規除名是指供應商在與本集團公司合作過程中,採用欺詐、脅迫、串標等不正當手段,受到本集團公司審計、監察等職能部門除名處罰。

第二十六條對於有實力的新增供應商,透過資料卡的建立、綜合潛力評估,適時納入《合格供應商名冊》。

第二十七條新增供應商綜合實力評估標準與打分表見附件12

第三十一條《合格供應商名冊》是選取、使用供應商的依據,對於違反本制度選取供應商的行為執行如下考核,見附件15《供應商管理制度執行狀況考核處罰表》。

第三十二條工程管理部負責制度執行狀況的檢查與考核,對於違反制度的狀況,及時下發《整改與處罰通知單》,對於年度內連續兩次、累計三次違反制度的採購人員,調離採購崗位。見附件16、

第三十三條工程管理部供應商管理系統管理人員工作紀律、考核規定見附件17、

第三十四條對於帶給虛假資料,騙取《合格供應商名冊》資格的供應商,一經查實,做無條件除名處理。

第三十五條工程管理部負責本制度的起草和解釋工作。

第7篇

為加強採購計劃管理,規範採購工作,保障公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低採購成本,特制定本制度。

二、適用範圍本制度適用於公司對外採購與生產經營有關的經營性固定資產、材料及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購(以下統稱為採購物品)。

4、經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)的採購由企管部負責;非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的採購由人力資源行政部負責。

1、詢價比價原則物品採購必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售後服務、資信、客户羣等因素的基礎上進行綜合評估,並與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則:採購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,採購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核後,差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則:採購人員隨時蒐集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,瞭解市場最新動態及最低價格,實現最優化採購。

(1)自覺維護企業利益,努力提高採購物品質量,降低採購成本。

(2)廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

(4)加強學習,廣泛掌握與採購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標採購原則:凡大宗或經常使用的物品,都應通過詢議價或招標的形式,由企管、財務等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化採購程序,提高工作效率。對於價格隨市場變化較快的物品,除縮短招標間隔時限外,還應隨時掌握市場行情,調整採購價格。

6、審計監督原則:採購人員要自覺接受財務部或公司領導對採購活動的監督和質詢。對採購人員在採購過程中發生的違犯廉潔制度的行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

1、採購申請:物品(物資)需求部門根據生產或經營的實際需要,由企管部負責採購物品每月25日前、由人力資源行政部負責採購物品每季度最後一個月25日前提出採購申請,填寫《請購單》,請購單要求註明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須註明相關參數、指標要求。按採購申請流程,由各相關部門審批,經總經理批准後交採購部門採購。各審核環節對採購申請提出議異者,應於2個工作日內將意見反饋給採購申請部門。

(1)每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。

(2)採購員接到報價單後,需進行比價、議價,並填寫《詢價記錄表》,按低價原則進行採購。

(3)屬下列情況者,無須進行比價、議價:獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品,但仍需留下報價記錄。

(1)若須進行樣品提供和確認的,須確定送樣週期,由採購人員負責追蹤,收到樣品後,須第一時間送交需求部門進行確認,必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對於需要保存樣品的`,須作封樣處理,以便日後作收貨比較。

(4)客户認可的供應商。採購人員須建立供應商信息台帳。

(1)供應商經送樣審查合格後,由採購部門與選定的供應商簽訂合同。

(1)為確保準時交貨,採購人員應提前採用電話、傳真或親自到供應商處跟催,以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若採購物品(物資)無法在預定時間內交貨的,採購人員須提前通知需求部門,尋求解決辦法,並須重新和供應商確定新的交貨期,並知會需求部門。

7、驗收入庫:採購物品(物資)到公司後,屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收,辦公用品等常用品經庫管驗收合格後,庫管開具《入庫單》,按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的,由驗收部門通知採購部門,2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款:採購物品(物資)辦理入庫後,由採購員憑《入庫單》按合同或約定的付款方式辦理付款手續。

凡違反本制度的人員,依照公司相關管理制度進行處罰。

七、本制度解釋權歸人力資源行政部,自公佈之日起執行。