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有關公司年度計劃彙總4篇 「2022年度計劃 | 公司戰略規劃」

本文主要介紹公司年度計劃彙總的相關內容。公司年度計劃彙總是指將公司各部門的年度計劃進行歸納、彙總和整理,以反映公司的總體規劃和發展方向。通過此舉措,可幫助公司更好地進行戰略規劃和資源配置,進一步拓展業務領域和提升經營效益。

有關公司年度計劃彙總4篇 「2022年度計劃 | 公司戰略規劃」

第1篇

1、針對監理工作中存在的諸多不規範現象,依據《公路工程招標檔案範本》、《公路工程

質量檢驗評定標準》、《公路工程施工監理規範》、公路工程施工技術規範、公路工程試驗檢測

規程、公路工程標準化施工技術指南等,對員工進行鍼對性培訓。

2、每個監理機構針對當年工程特點分別編制一篇有關技術或者管理方面的經驗總結,供

3、每個監理機構每月編制試驗檢測工作總結,報七公司工程部,由工程部檢查彙總報公

司領導,使領導對各監理專案工程質量目標完成情況清楚。

4、每個月監理機構將所監理工程進度完成情況報工程部彙總,由工程部綜合分析和總結

1、20xx年1月10日前,每位員工編寫兩條(多者不限)自己在工作中遇到的問題或者偏

離規範的.現象,分析造成的不良後果,提出改善的辦法或建議,報工程部郵箱。

2、工程部將上述問題按照類別進行彙總,並依據相關合同條款、規範、標準、規程及指

3、上述總結領導稽核通過後,下發所有員工進行學習。

4、20xx年3月10前,各監理機構針對學習情況分別組織閉卷考試。

5、20xx年3月31日前,工程部將員工培訓情況彙總報公司。

1、在質量監理方面,總監理工程師(駐地工程師)、專業監理工程師、監理員的職責

2、在進度監理方面,總體進度計劃和月進度計劃的格式和內容。

3、在費用監理方面,怎樣做到簡單、高效、準確、及時。

4、在安全監理方面,我們公司有哪些不足,如何解決。

有關公司年度計劃彙總4篇 「2022年度計劃 | 公司戰略規劃」 第2張

第2篇

為全面搞好20xx年全面預算管理與財務管理工作,我們計劃重點抓好以下幾個方面的工作:

(一)根據公司目標,進一步搞好預算管理工作。

預算管理作為財務管理中的重要一環,與全面做好財務工作息息相關。在明年的工作當中,要進一步加強對生產,採購,銷售的費用預算指導與預算管理,認真做好預算的分析、分解與落實工作,使全面預算管理真正成為全員預算管理,讓預算真正發揮其應有的作用。

(二)認真研究市場,結合開發產品和市場的需求,搞好iso9000,iso14000質量認證。

公司已走上了良性發展的快車道,產品經營質量不斷提高,企業資產得到進一步淨化與整合,可以進一走優化資本結構。從我們公司的第七年末資產負債表可以看出,其資產負債率在36.52%,對於一個製造業企業來說,是一個負債偏低的結構,這證明該公司償債能力較強,未來盈利空間較大。再從其負債結構分析,流動負債910萬元,佔負債總額的39.06%,長期負債1420萬元,佔負債總額的60.94%。

由此可以看出,公司較多的選擇了低風險的融資決策,雖然長期負債能帶來較低財務風險的財務槓桿利益,但其融資成本比短期負債高。如果公司高層有足夠能力籌集短期負債,並且能夠迴圈使用短期負債或者能用新債償還舊債的話,那麼,較多的使用短期負債能夠提升公司價值。對於一個公司來講,短期負債和長期負債應該保持一個適當的比例,過多的短期負債或長期負債對公司的經營都會產生不利影響。所以,公司在以後的一年發展裡,準備適當的提高短期負債的比例,增加短期借款來籌措資金,實現充分利用到短期負債和長期負債的'好處,揚長避短。

(三)減少費用開支。堅持費用管理“算、控、降”三字訣,算是全面預算,將費用按預算分解到各部門。

控是嚴格預算管理,超過預算的一律從個人月獎中扣回,實行“定額包乾、責任到人、超支自付、節約獎勵”的管理辦法。降是按上年實際費用,每年下浮一定比例確定費用總額,進一步完善財務公開制度,逐項剖析費用成因,通過分工明確,層層把關,促使各總站挖潛節支、堵塞漏洞。

一是摸清“家底”,開展全系統的“清倉、清產、清資、清債”活動,對現有資產存量進行認真細緻的分析,找出潛在薄弱環節,組織整理各部門歷年的會計檔案,促進公司的會計基礎工作更上一層樓。二是科學理財,學習聚財、生財、用財之道,在深度上從事後反映轉變到事前控制、事後考核分析的管理會計上來,在廣度上把會計核算和財務管理職能滲透到商品的進銷存諸環節,推進會計電算化甩帳驗收達標,使會計資訊更加具有時效性和真實性。

加強審計監督,審查公司的資金、商品、財產、損益、收支是否真實合法,公正客觀的評價各部門經營業績,嚴格考核管理,嚴肅查處小金庫、賒銷挪用、潛虧掛帳、虛開發票等違規違紀行為,堅決抵制假憑證、假規範、假審計弄虛作假的作法,推動審計監督進一步規範化、制度化、透明化。

在思想素質上,通過學習《會計法》、《審計法》,強化會計人員實事求是,如實反映的工作作風,學習“兩個務必”,加強會計人員艱苦奮鬥、勤儉節約的理財作風;

在業務素質上,學習財務、審計準則制度,稅收法律法規,保證知法、懂法、用法、護法,學習行業、省局有關規定,保證依法理財、依法監督、依法審計,學習新的財務會計管理方法、微機操作技術,適應企業管理新形勢發展要求,並定期對會計人員進行檢查、考核、評比,評“理財能手”,全面提高會計人員素質。

總之,來年的任務更重,壓力更大,我們財務科全體成員在ceo的支援與幫助下,在各部門的配合下,將變壓力為動力,積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為企業的發展壯大做出新的更大的貢獻。

第3篇

公司為國內著名鋼材製造商之一,以生產建築用鋼材為主,已有38年的生產歷史,歷年平均鋼材產量最高為40萬噸,最低為35萬噸,公司員工總數為470名。

20xx年12月2日,以這一年的生產實際與預測為基礎,對下一年做出展望,由各部門經理向總經理提出報告。

20xx年12月4日,由各部門負責人召集部門內員工協助制定部門“年度工作計劃”,並由總經理助理進行總體整理。

20xx年12月11日由總經理召開會議,主管級以上人員參加。

經過半個月的充分研究後,於20xx年12月15日召集全公司管理人員會議並公佈計劃,參加人員為各部門負責人(經理),並由經理將計劃內容告知員工。

(1)營銷管理方面:國內對建築鋼材需求較旺,建築鋼材銷售市場較廣。公共建設屬於買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充足,財務健全,能充分發揮靈活運轉功能。

(3)生產裝置方面:由於生產裝置逐漸陳舊,在20xx年度裝置操作故障及磨損率可能比以前高。

(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產需求;現場主管雖具備實地作業的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。

(5)生產所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部採礦區的開發應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素:環保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。

(1)積極推行目標管理,提高總體生產效率,以年產鋼材60萬噸為目標。

(2)降低生產成本2.5%,提高產品質量,增強市場競爭能力。

(3)秉承“誠信負責”的廠訓,建立“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的企業文化。(以下為各部門工作計劃)

(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。

(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發貨量如下表所示(略)。

(2)充分運用人力資源併發揮其機能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。

(1)由財務部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“降低成本”目標,並將其結果引導“利益中心”施行。

(3)改進採購,以合理價格購進適合質量要求的`物料。

(3)研究原有配件的修理並儘可能利用廢料,以節省費用。

(1)於年初推行人事制度合理化,並綜合管理員工的福利措施事項以及處理員工申訴問題。此外,加強與工會的聯絡與溝通。

(2)以點數法施行員工“工作評價”制度,確立合理薪金制度。

(3)建立合理的員工獎懲制度,每月選拔優秀的員工4名,公開表揚其先進事蹟,作為其他員工的榜樣。

(4)退休人員分批辦理退休手續,其職位通過招聘由青年新秀擔任。

(1)運用在職培訓基金,設立培訓教室舉辦下列培訓:領班培訓30人三班次電工24人四班次操作工120人四班次

(4)選舉經理接班人蔘加各種培訓班,學習新技能,使其返廠後能擔任廠內訓練班講師。

本公司為加強計劃可行性,將於執行前再對計劃加以檢查及修正,每月20日例行會議將檢查當月計劃並修正下月預算。此外,規定各部門召集領班人員於週六開檢查會,擬訂下週工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表的填寫,務求詳細,以供管理者決策參考。

1.設“生產獎金”,以每日生產鋼材20xx噸為準,超過l500噸獎金1500元,獎金累積總額於次月初平均分給線上工人。

2.每日生產數量,累積生產獎金與預定生產量的差距等資料公佈於大門口處布告欄,明示員工。

3.在大門進口處樹立“發揮團隊精神”的石碑以及“向60萬噸鋼材挑戰”的標語數聯,以激勵員工。

4.配合7月份“工作評價”制度的施行,調整員工待遇l2%。視工作實績而定。

第4篇

本年度在公司各級領導的大力支援下,在各兄弟部門的通力配合下,在後期保障中心全員的共同努力下,我們做了以下幾件事情,以示自勉。後期保障中心今年勝利完成了粽子、月餅、聖誕票任務,共同協作歷時大半個月。順利完成葡國城堡拆除搬移大量貴重物品的任務。與財務、總辦配合解決了酒店廢品收購合同金額年年下降的問題等等。

1、由工程部牽頭主控的正常節能降耗,通過加強軟硬體建設,經財務初步統計,在去年的基礎上,節能降耗xx萬元。

2、通過本部門的努力將自來水價格由原來的元/噸,調整至酒店總用水量的xx%降為元/噸,平均每月比以前少交xx萬元以上。

3、今年的五鑽評比,硬體的'完善和提升是大頭,各部門的問題都由自己提報,因此今年五鑽評比期間,工程部的工作量比平常多了4-5倍,五鑽的評取工程部功不可沒!

4、在廚房引進安裝了節能蒸汽櫃、節水閥門,在五鑽評比中得到嘉獎,並在其他酒店推廣,水泵房加壓水泵加裝一臺變頻櫃,起到了保護裝置和節能的作用。

5、通過多次談判,尚能公司全額投資安裝了一套空氣熱泵節能裝置,耗資近xx萬,明年啟用,意在解天然氣日益緊張的燃眉之急和降低熱水成本。

6、利用我們欠安創公司的部分工程款,全部重新安裝更換了新型節能外牆led七彩燈。價值xx萬元。

7、為了應對每年限電停電情況,我們從月色匯到總督府安裝了一條備用電源,並且加裝了一臺發電機組,歷時一月半。以備後用。

8、我們改裝了負2樓消防水池,與生活水箱交叉使用,時常保持活水,以備急用。

9、今年在工程部採用定點採購,送貨上門,定量存貨、定期核價的材料採購模式,避免了以前的臨時採購的種種弊端。

10、開啟月色匯空調系統,並按全年定價xx元/平方/月,另外我們還做了,星光大道工程,九樓宴會大廳整體音響升級改造工程,衛星電視開通工程,廚房油煙道清洗工程,員工宿舍第一期改造工程(鐵大門、一樓衛生間),廚房喊話系統重新設計安裝工程,海鮮池嚴重補漏工程,聖誕塔、人行道樹木燈光工程等等。

今年的主題的確保安全,基礎是穩定。今年保安部變動比較大,人員流失過多,在補給不足的情況下,保安部人員精誠團結,犧牲個人利益,停假停休,確保了酒店的正常經營秩序,實為平凡中透漏著不平凡。

1、一抓基本培訓:每週一、三、五進行體能佇列培訓,每週二、四、六進行禮節禮貌,崗位職責及公司規章制度的培訓。

2、預防和杜絕火災隱患的發生、是保安工作中的重中之重,本部按照消防局的要求:每月對酒店所有消防設施進行檢查,發現問題及時更換和維修,在保證本部員工全面掌握消防知識及技能的同時,多次組織酒店員工進行消防培訓,讓酒店所有員工掌握“四懂”“四會”。分別在上半年下半年進行了:停電疏散演習和消、防滅火實戰演習。

2、大樓晚間是消防的薄弱時段,我們在大樓安裝執行三套巡更系統,同時啟用,1至1個半小時巡邏一次,確保晚間安全。

4、加強停車場的車輛控管,今年重新制定健全了停車制度,及時上牆尊照執行。

5、健全安全管理制度,規範管理,各項安全管理制度上牆,與消防部門簽訂了消防安全管理責任書,落實安全管理責任制。

6、配合消防部門,製作消防標語,疏散圖近百張,張貼酒店各個重要位置,時刻提醒大家消防重於泰山。

7、在今年全國範圍的打擊毒、賭、黃運動中,積極配合,嚴格按統一標準執行,我酒店娛樂部在中南片區是唯一一枝獨秀。

9、停車盲道劃線,解決了長期盲道停車無證的局面。

今年的主題是儀容儀表,基礎是經得起檢查。pa方面一直以來屬於外包性質,給我們具體管理帶來一定困難,不過在我們和外包pa公司的密切配合下,還是解決了很多問題。

1、今年更換了三家pa公司,愛潔,嘉發,千禧龍。前兩家一家價格太高,一家質量太低,均沒能長期合作,最後一家千禧龍公司,價格不高,質量有保證。他們以來讓我們的大堂大理石,一改前面的pa公司的舊貌。其他方面也大有改觀。

2、及時對大門玻璃、觀光電梯玻璃,正面外牆,進行清洗,保證酒店外觀形象,多次對大堂大理石進行翻新、護理。

4、對酒店所有木雕定期進行上油護理,基本達到要求。

6、添加了大門及九樓衛生間去汙地墊。並時常維護。

7、整治了大樓後門以前的髒、亂、差的問題,添加了新垃圾桶、定期及時清洗。

9、今年多大樓內花擺進行調整,更換品種,質量把關。

1、一抓員工的專業知識和酒店基本知識教育。管的是事,理的是人。有什麼樣的人就有什麼樣的酒店。

2、工程部爭取來年做成以下幾件事情:停車場刷黑工程,九樓明檔處更換地磚工程,財務樓頂員工之家工程,大樓屋面堵漏工程,另外要簽訂旋轉門維保合同,

3、保安部爭取在來年進一步改善門前進出車速度,樹立禮儀崗形象。後門及其他出口嚴查嚴管,考慮實行有獎查髒制度,加強監控管理,加強鑰匙管理,加強巡更管理,進一步標準化站、立、行姿勢、停車手勢。