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公司年度計劃模板錦集4篇 精選公司年度計劃模板,助您高效規劃未來!

本文收集整理了多種型別的公司年度計劃模板,可供各位參考和借鑑。無論您是初次編寫公司年度計劃,還是尋求新的靈感和技巧,這些模板都將幫助您更好地規劃和實現公司的目標和計劃。

公司年度計劃模板錦集4篇 精選公司年度計劃模板,助您高效規劃未來!

第1篇

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(swot)的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定為:

靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

20xx年,公司的核心經營目標是:年度銷售實現營業額1.1億,衝刺目標1.21億,增長率36%,保底銷售收入1.1億,年度稅後利潤2200萬元,增長率33.8%,稅後利潤率12%,資產回年率8%,保底利潤1650萬元。在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

上述銷售目標的分解,按《20xx年度銷售目標分解表》執行(附件)。

要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發展客戶爭取訂單,對此應將採取措施:

1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2.國內和國外銷售部必須整合各項資源,在20xx年上半年,採取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的傢俱進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量佔世界總量的57%,並以“發展中東客戶,繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4.國內市場應以“強勢推進、快速佔領”的策略,集中力量發展渠道經銷商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支援。

20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”,即:在確保品質的基礎上,在設計開發、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單張座椅產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。為此,應採取下列措施:

1.國際銷售應調整主打產品,從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡,以做現代禮堂、影院及公共場所座椅為主。 2.國內市場的產品策略按產品系列推進:

1)針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品,應“加強開發、推陳出新、完善細節”,為滿足二、三級市場,適度擴充hj排椅系列。

2)針對課桌椅、等候椅產品,推行“整合資源、全新匯入、量力擴充套件、同步推進”的策略,以行業中等價位推廣產品。 3.生產部應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃,採取必要的行政措施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。 (三)品牌與招商策略

經過近十八年的經營,“鴻基座椅”已經成為行業的優勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶群,綜合運用網路、專賣店、直銷、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應措施如下:

1.國際銷售部應以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會、網路等通路為手段,以海外採購商和經銷商為目標大力開展招商活動。 2.國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌,採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向傢俱業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。 四、實現目標的保障措施 (一)生產資源保障

1.公司新增投資100萬元,增加生產裝置,擴大生產場地或(參股、收購、外發),確保產品生產年度銷售實現營業額1.1億,衝刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現。

2.生產部作為二線部門,理應成為國際銷售部和國內銷售部的堅強後盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉,必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求,組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。 3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標,採取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,為經營一線準時提供合格產品。

4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產部各級主管的關鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料採購成本為突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、採用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。 (二)人力資源保障

“服務、支援、指導”是人力資源管理永恆的宗旨,保障一、二線部門的後勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源部20xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統的'培訓,提升員工和合作夥伴的職業和經營素質。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;並在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務副總經理牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年2月1日起,總經理對公司經營團隊實施考核;至遲於20xx年4月1日起,各部門對中層幹部(部門)和基層幹部(作業組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯動推行,以確保目標管理切實落實。 (三)綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術壁壘上體現,客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將20xx

年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1.由常務副總經理主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時的體系認證打好基礎。

2.按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。 (四)財務資源保障

20xx年,公司將為一線部門提供優勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部必須從下列四個方面加大監測和監控力度:

1.逐步下放費用審批:在20xx年已經下放部分許可權的基礎上,財務部按“編制責任人”的思路,將各類費用的初審權下放給各業務部門副總(經理),以便形成權責對等機制;財務部在費用流向的合理性等方面加強監測。

2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調研,或組織各類專項活動,協助、指導相關部門降低成本。

3.整合多個專賣店資源:由財務部主導,對樂從專賣店、博覽專賣店、鄭州專賣店、蘇州專賣店等資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4.健全財務監測體系:財務部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務監測體系,重點關注物流活動背後的財務資訊流。

1.由董事長(總經理)負責,與經營團隊簽定《目標經營責任書》,明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。 2.由各責任部門副總(經理)負責,20xx年2月15日前,對各專案標進行層層分解,並與各級主管簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源部,實施歸口管理。

3.由財務經理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制專案、目標、責任和獎懲事項,並每月組織檢討和通報等工作。

4.由常務副總經理負責,20xx年2月15日前,以董事長(總經理)為授權方,與各責任部門副總(經理)簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷副總經理負責,組織每月/季 “經營目標達成檢討會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。 五、總體要求

公司高層清醒地認識到:20xx年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實,需要全體員工的共同努力。

公司認為,要達成20xx年的經營目標,首先要更新觀念,各級主管和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念,以巨集觀的立場,樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、採購管理的成本降低、訂單評審的選單管理、後勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面,創新經營思維、創新管理模式,為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

行動,是一切計劃得以實現的首要;執行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行,一切都是空談。

公司要求,各級幹部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作,特別是經營團隊和中層幹部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調:幹部和員工的價值在於行動和執行,公司將以行動力和執行力考察所有幹部,對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

追求利潤最大化,永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經營,收穫利潤。

利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”,銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁,採用自上而下逐級考核的辦法,充分調動全體員工的工作積極性。同時,對於不能勝任本職的幹部(包括團隊成員)和員工,採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質。

總之,公司希望並要求:所有鴻基從業人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效鴻基,實現業績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發展作出更大的貢獻! 下列檔案是本計劃書的相關檔案或附件:

12、崗位職責; 34、 20xx年計劃: ①20xx年財務預算計劃:財務部

②20xx年度人工成本預算計劃:財務部 ③年度稅後利潤分配計劃:人力資源部

④20xx年目標經營責任書(經營團隊):營銷中心 ⑤20xx年度銷售目標分解表:銷售部

公司年度計劃模板錦集4篇 精選公司年度計劃模板,助您高效規劃未來! 第2張

第2篇

________水泥廠為xx水泥製造廠家之一,建廠生產已屆19年,歷年平均水泥產量為336400噸,最低為318000噸,工廠職工總數442名,該廠的組織系

1、準備階段:xxxx年10月中旬,以這一年的生產實際與預測為基礎,而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。

2、主案階段:xxxx年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”,並由助理做總體整理。

3、審議及調整階段:xxxx年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。

4、決定及發表階段:經過一個月充分研究後,於xxxx年12月1日召集全廠幹部會議公佈計劃,參加人員為各部門科長、副科長、科專員及領班人員,並由領班將計劃內容告知職工。

(1)市場銷售經營方面:xx業界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬於買方市場,部門議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充沛,財務健全,應能充分發揮靈活運轉功能。

(3)xx生產裝置方面:由於建廠多年,機械裝置逐漸陳舊,在xxxx年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

(4)人力資源投入方面:由於xxxx年度本廠推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質亦極能配合生產需求,惟部分現場主管雖具備實地作業的'能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一併討論。

(5)生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭,東部採礦區的積極開發應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素,如環保問題,夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。

(1)積極推行目標管理,發揮總體生產效率,以生產水泥50萬噸為目標;

(2)降低生產成本3%,提高產品質量,加強市場競爭能力;

(3)秉持“誠信負責”之廠訓,發揮“創造生產”、“生產創造”及“以廠為家”的公司文化。

(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;

(3)嘗試新式階段開採法開採礦石,節省人工費用;

(1)石灰石軋碎量,調和土乾燥量,主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

(2)充分運用人力及發揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。

(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評核各部門工作效率,強化“減低成本”目標。並由其成果引導“利益中心”施行。

(3)改進採購,以合理價格購進適合質量要求物料。

(3)研究舊有配件的修理井儘可能利用可用廢料,以節省費用。

(1)於年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化並綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯絡亦為工作要目;

(2)以點數法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預計7月1日實施;

(3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異事蹟,作為其他職工楷模;

(4)已屆退休人員分批辦理退休手續,其職位招考青年新季擔任(合於退休60歲規定者共32名)。

(1)運用在職訓練基金,設立職訓教室舉辦下列訓練:

(4)遘選科長接班人蔘加各種職訓班次,學習新科技技能,使其返廠後學以致用及擔任廠內訓練班講師。

________水泥廠為加強計劃可行性,將於執行前再加以檢查及修正,每月25日廠務會議將檢查當月計劃並修正次月預算,此外規定各部門召集領班級人員於週六開檢查會,擬訂下週工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細,以作為管理者決策參考。

(1)均分“生產獎金”:以每日生產水泥1200噸為準,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額於次月初平均分給線上職工。

(2)每日生產數量,累積生產獎金,與預定生產量的差距等資料公佈於大門進口處布告欄,明示職工。

(3)於大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰”之標語數聯,以激勵職工士氣。

(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案,調整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。

第3篇

為了執行《中華人民共和國安全生產法》及其他有關安全生產的法律法規,落實公司全年的安全生產工作,確保公司及全體職工的生命財產安全,積極建立安全生產標準化企業,我司提出以下安全生產工作意見:

(一)、認真學習貫徹安全生產法律、法規,完善安全生產責任制。

1、貫徹執行國家及各級政府部門的安全生產法律、法規、政策和制度,及時將有關安全會議精神貫徹落實到基層,傳達到每一位職工,增強公司職工安全生產意識及法律觀念。

2、健全並落實安全生產責任制,根據“管生產必須管安全,誰主管誰負責”的原則,各單位要制定安全生產工作目標,責任人逐級簽訂《安全生產目標責任書》,各級負責人要增強安全生產意識,加強安全生產管理;貫徹“安全生產人人有責”的思想,職工在自己崗位上要認真履行各自的安全生產職責,落實全員安全生產責任制。

3、定期召開安全生產會議,總結安全生產工作,針對存在的安全隱患制定整改與預防措施,交流安全工作經驗,傳達安全生產方面的檔案,佈置有關安全工作,通報安全檢查情況。

(二)、加強宣傳教育工作,確保安全培訓取得實效,切實提高職工的安全知識水平,增強職工的安全生產憂患意識,保證生產安全順利地進行。

1、組織幹部職工進行相應的'安全知識培訓,熟悉、掌握必要的安全技術知識和自我防護知識,並經考核合格後方可上崗,做好司機安全培訓記錄。

2、對轉崗、復工人員,單位要進行安全技能培訓,經考核合格後才能上崗,並且建立相應的安全培訓記錄。

3、使司機能夠熟練掌握工傷事故的緊急處理措施,將傷害控制在最小程度。

4、使司機能在突發事故中正確熟練地採取自救和互救措施。

5、通過各種形式(警示牌、宣傳欄、牆報、板報、標語等),使司機明確在運輸過程中存在的危害因素及預防措施,明確在危害發生時的救護措施。

(三)、狠抓安全生產管理,嚴格執行各項安全規章制度和安全操作規程,定期進行安全檢查,落實隱患整改責任及措施。

第4篇

根據公司發展計劃和經營目標,人力資源組協同各部門研討制定了公司20xx-20xx年度崗位設定和人員配置計劃。20xx年------20xx年,公司將保持6個部門、1個擴能專案組的架構。總經理領導公司全面性工作,各部門的工作由各部門部長統籌管理。各部門崗位與人員配置暫行規定如下:

部長1名;人力資源組2名;資訊管理組1名;行政管理組12人;規劃及專案主管1名;審計1名;總經理祕書1名;總務組2名;

部長1名;預算管理室2名;會計核算室3名;出納1名;物流管理組4人;

部長1名;綜合主管1名;銷售一組2人;銷售二組2名;銷售三組2人;市場組2人;

部長1名;品質管理1名;品質改進工程1名;成品檢驗7人;供應商管理1名;計量及檔案管理1名;

部長1名;技術管理室2名;應用開發室3人;產品開發室5名;測試服務室5名;emi實驗室2人;

部長1名;首席工藝工程師1名;韓語翻譯1名;行政助理1名;生產工藝室4名;生產供應室5名;檢驗室4名;裝置管理室3人;電房*名;總裝車間*名;部品車間*名;

根據崗位與員工配置計劃,公司擬發展到人;現有員工人,需要增加人;具體需要增加的崗位和人數如下:

審計1名;總務管理1名;預算編制1名;費用核算1名;備品倉管1名;銷售工程師3名;市場主管1名;市場經理1名;海外銷售經理1名;品質管理1名;成品檢驗1名;測試工程師1名;測試技術1名;實驗員1名;裝置主管1名;工藝主管1名;備品採購1名;裝置管理室技術人員1名;

採用內部招聘、社會招聘和學校招聘等方式,優先採用內部招聘的方式,採用內部晉升的手段解決部分人員需求

社會招聘主要通過在**人才網和集團申請的人才網上釋出招聘廣告,社會招聘還將採用參加現場招聘會;在相應報刊上刊登招聘廣告等形式進行學校招聘主要通過應屆生洽談會招聘,具體細節還需要斟酌。

公司內部員工晉升將是優先的手段,通過培訓和考核兩種方式將優秀員工提升到需求的崗位上。

勞動合同和各項待遇都不變動,特殊崗位的薪酬將會有所調整,但需要總經理的許可,無特殊情況將依制度進行。

考慮到一些技術性崗位招聘難度很大,特別是中高階人才的競爭相當激烈,考慮到本公司的新酬和待遇在市場中屬於中低檔次,所以招聘的風險很大,所以在特殊崗位的招聘上條件可以放鬆、待遇可以特別照顧,對於中高階人才的招聘可以考慮獵頭和專業的人力資源顧問公司提供以排除招聘失敗的.風險。工人和低層次管理人員由於招聘壓力不大,可以考慮從員工內部培訓、晉升上來;

下年度將加大基礎員工培訓力度,爭取大部分基礎管理崗位由內部員工招聘;同時公司鼓勵員工積極參加培訓,接受訓練教育,積極提升自己。

下個年度將重點加強公司績效考核體系建設,將公司的經營目標和每人的工作聯絡起來,以考核促進公司和各人的共同成長。具體細節將在最近推出新的績效考核方案中公佈。

以後員工培訓將分為四大部分進行,入職培訓、員工基礎企業管理培訓和後備管理人員培訓由綜合管理部統一籌劃實施,員工崗位技能培訓由各部門自行負責。具體細節將由人力資源組近期公佈。

由於新增加部分崗位人員,工資預算方面也會相應增加,具體數目為:

由於公司處於快速成長的階段,各項發展都不可以精確的預計。所以人力資源規劃只能依據現有的情況和以往的工作經驗進行一定程度上科學的規劃,具體實施需要不段調整和糾正。