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預算審計部崗位職責2篇 預算審計部崗位:聚焦效率與財務準確性

預算審計部是一個重要的職能部門,負責對組織的預算執行情況進行審計和評估。崗位職責包括制定審計計劃、查核預算執行情況、提出改進意見等。通過對預算的全面檢查和評估,預算審計部能夠保障組織經濟資源的合理利用,提高預算執行的透明度和效率。

預算審計部崗位職責2篇 預算審計部崗位:聚焦效率與財務準確性

第1篇

一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。

二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。

三、稽核各信用社營運及經濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經驗、發現問題、提出建議,對信用社經營管理髮揮謀士作用。

四、檢查信用社各項業務發展的真實情況,醫治虛假經營,當好金融“醫士”。

五、維護國家集體財產安全,幫助信用社改善經營,促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。

七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

一、協助經理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鑽研農村信用社稽核審計業務,積極完成各項工作任務。

二、負責稽核制定本科稽核審計工作計劃,稽核本部擬定的各種

三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽核審計工作情況。

四、負責信用社稽核審計工作,深入基層瞭解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。

五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業務素質的提高。

一、負責蒐集、整理有關檔案、報表資料,掌握被稽核審計物件業務經營活動動態,並建立業務檔案

二、編制和填報有關稽核工作報表,並起草稽核工作檔案、報告和稽核工作計劃、總結。

三、負責信用社業務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有彙報,專項稽核有報告。

四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,並在職權範圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,並

五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。

第一條 根據領導安排,按照有關規定具體組織開展稽核審計工作。

第二條 負責草擬稽核審計規章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計專案制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

第三條 負責做好所承擔稽核審計專案的有關檔案、報表、資訊資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽核審計檔案。

第四條 對稽核審計中發現的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程式和有關規定做出稽核審計結論和決定,並負責監督執行。

第五條 參與調查研究,瞭解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

第11篇:財務審計部主任崗位職責1.負責組織公司的財務管理、會計核算和內部審計工作,力求實現收入最大化和利潤最大化。2.負責組織制定公司財務管理辦法和內部會計控制規範,建立科學的核算體系。3.負責組織編定財務收支計劃、各項預算,對執行情況進行檢査,對財務核算進行稽核。4.負責組織目標成本及成本費用的控制、分析和考核。5.負責做好財務分析,並提出分析報告。6.負責與財政、稅收、銀行等部門的聯絡,執行國家財政、稅收、金融等法律法規,靈活運用有關政策,維護公司的合法權益。7.負責銀行負債的管理工作。8.負責部室工作調配,協調基本建設專案資金的管理。9.配合有關部室搞好電價的測算與監督工作。10.完成領導交辦的其他工作。

預算審計部崗位職責2篇 預算審計部崗位:聚焦效率與財務準確性 第2張

第2篇

1、負責制定集團內部審計規章制度、工作程式,以及集團內部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃並組織實施;

2、負責對集團本部及所屬企業的財務收支及其有關經濟合同及執行國家財經法規情況等進行審計監督。

3、根據幹部管理許可權,負責對所屬企業的分支機構及分、子公司負責人進行任期或任中經濟責任審計;

4、對集團本部及所屬企業內部控制系統的健全性、合理性、有效性和風險管理進行檢查、評價和意見反饋;

5、指導和督促所屬企業內部審計部門和人員開展審計工作,並對其內部審計工作質量進行檢查;

6、負責按照規定建立集團內部審計檔案,組織開展內部審計人員的業務知識培訓;

1、負責組織制訂集團內部審計規章制度和操作規程,以及集團內部審計工作制度,負責組織編制集團本部年度審計工作計劃;

2、負責審計計劃和專案的實施和推進,負責審計報告的稽核。參與對重大投資專案、重大經濟合同的稽核,並不定期組織進行檢查和內部審計監督;

3、負責對集團本部和所屬企業的財務收支及有關經濟活動等進行審計監督;

4、根據集團公司的安排,負責組織開展領導幹部任期經濟責任審計;

5、負責督促集團本部及所屬企業建立、健全完善的內部控制度,並對內控制度執行情況進行審計監督;

6、經集團領導批准,公示有關審計結果,通報、責令改正審計發現的問題;負責組織開展後續審計,監督、檢查被審計物件採取的整改措施及效果,並向集團領導報告後續審計結果;

7、指導和督促所屬企業內部審計部門組織開展審計工作,並對內部審計工作質量進行檢查;

1、參與制訂集團內部審計規章制度和操作規程、年度審計工作計劃、專案審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

2、參加各項常規審計工作的實施,並具體負責對所涉及審計專案按規範要求編制審計工作底稿;按規定程式和方法收集、鑑定和整理審計證據;

3、負責對所涉及審計專案實施必要的審計程式,做到獨立、客觀、公正,規範整理審計底稿,撰寫內部審計報告初稿或徵求意見稿,並徵求被審計物件的意見;

4、參與後續審計、審計調查,並撰寫後續審計報告及審計調查報告初稿;

5、負責有關審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規定保守祕密和保護當事人合法權益;